Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om een tweede boekjaar aan te maken
  1. Klik op het op de menu OPERATIES.
  2. Klik op de optie OPENEN NIEUW BOEKJAAR.
  3. Volg de instructies van de assistent en klik op
    Image Removed om Image Added om naar de volgende stap te gaan :
    Image RemovedImage Added 
  4. Nadat u de laatste periode en de voorgestelde omschrijvingen eventueel gewijzigd hebt, klik op Image Removed en Image Added en controleer de samenvatting.
  5. De code en het toegangspad van het gearchiveerde dossier worden voorgesteld. Indien u het wenst, kunt u deze aanpassen. (Dit scherm wordt enkel voorgesteld wanneer u reeds over twee boekjaren beschikt)
    Image Added 
    Klik op Image Addeden het overzicht nakijken.
  6. Klik op Image Added om Klik op
    Image Removed om het tweede boekjaar aan te maken.

...

  • Bij het openen van een dossier zal u voortaan de keuze hebben tussen twee boekjaren voor het invoeren van boekingen.
  • Een heropeningsbalans in boekjaar 2 wordt continu bijgewerkt met het saldo van elke algemene rekening en van de klanten- en leveranciersrekeningen in een divers heropeningsdagboek aangemaakt door WinBooks : dit is het dagboek REOPEN.

    Info

    Deze heropening gebeurt automatisch en is permanent. Indien u boekingen invoert in het boekjaar N, zullen de overdrachtssaldi van het boekjaar N+1 automatisch bijgewerkt worden, zonder dat u iets hoeft te doen.

Het dagboek REOPEN
    • wordt door WinBooks geïnstalleerd
    • mag niet uit de dagboeklijst verwijderd worden
    • mag geen handmatig ingevoerde boekingen bevatten
    • mag zoals elk dagboek afgedrukt worden
  • In het dagboek REOPEN wordt op de algemene rekening 149999 het saldo van de rekeningen van de klasses 6 en 7 van boekjaar 1 opgenomen om de balans in evenwicht te brengen. Zodra het saldo van de rekeningen van de klasses 6 en 7 van boekjaar 1 nul is, komt deze rekening niet meer voor op de balans van boekjaar 2.
    De rekening 149999
    • wordt door WinBooks geïnstalleerd
    • wordt in de lijst van centralisatierekeningen opgenomen
    • mag geen handmatig ingevoerde boekingen bevatten

...

Als uitgangspunt van de hierna volgende beschrijving wordt het demodossier PARFINV genomen. In dit dossier zijn boekjaren 2000 2014 en 2001 2015 geopend, het boekjaar 2002 2016 dient geopend te worden.

  1. Activeer het dossier Parfinv en selecteer het boekjaar 20002014.
  2. Klik op de optie AFSLUITEN PERIODES in het menu OPERATIES om alle periodes voor alle dagboektypes af te sluiten.

    Note

    Indien het saldo van de rekeningen van de klasses 6 en 7 niet nul is, geeft WinBooks een melding en verbiedt de afsluiting van de periode AFS van diverse dagboeken. U dient in dit geval betreffende rekeningen te salderen.

    De eindejaarsboeking voor het salderen van de rekeningen van de klasses 6 en 7 bestaat minimum uit 2 stappen :

    • Salderen van de rekening 140 of 141 waarop de/het overgedragen winst/verlies van het (de) vorige boekjaar (boekjaren) opgenomen wordt :
      140000 Overgedragen winst
      aan 790000 Overgedragen winst vorig boekjaar
      OF
      690000 Overgedragen verlies vorig boekjaar
      aan 141000 Overgedragen verlies
    • Toewijzen van het resultaat. In geval van een verlies bv. is de boeking de volgende :
      141000 Overgedragen verlies
      aan 793000 Over te dragen verlies
  3. Klik vervolgens – terwijl u in het boekjaar 2000 2014 van het dossier Parfinv blijft - op de optie OPENEN NIEUW BOEKJAAR in het menu OPERATIES om het derde boekjaar aan te maken : het programma stelt de begin- en einddatum van het boekjaar 2002 2016 (Jan 2002 2016 tot Dec. 2002 2016 bv.) voor.
Gevolgen van het aanmaken van een derde boekjaar
  • In het dossier Parfinv kan u in de twee boekjaren (2001 2015 en 20022016) boeken :
  • In dit dossier blijven de volledige historieken van de klanten- en leveranciersrekeningen alsook van de matchbare algemene rekeningen behouden.
  • In het diverse heropeningsdagboek REOPEN van boekjaar 2001 2015 wordt de openingsbalans opgenomen (klanten, leveranciers en algemene rekeningen), welke met de balans aan het einde van het boekjaar 2000 2014 overeenkomt.
  • WinBooks heeft een archiefdossier Parfinv-2000 2014 aangemaakt waarin :
    • Enkel het boekjaar 2000 2014 toegankelijk is.
    • Niet meer geboekt mag worden.
    • Enkel de klanten-, leveranciers- en algemene rekeningen met bewegingen in 2000 2014 blijven behouden; rekeningen zonder bewegingen zijn verwijderd.
    • Alle boekhoudafdrukken toegankelijk blijven : dagboeken, historieken, BTW-aangiftes, balansen, ...
      #Bovenaan de pagina

      Image Added