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Dès détection du compte défini comme "Factures à recevoir", WinBooks ouvre une fenêtre qui reprend entre autre le code journal, l'exercice, la période et le numéro de pièce de l'opération diverse qui va être générée.

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Vous devez saisir le compte de contrepartie. Il est possible d'encoder autant de comptes de contrepartie qu'il y a d'imputations sur le compte "Factures à recevoir".

Info

Si l'imputation sur le compte "Factures à recevoir" est suivie ou précédée d'un autre compte général, celui-ci est proposé par défaut dans la zone réservée au compte de contrepartie de l'opération diverse.

En cliquant sur Image Removed Image Added, la pièce est enregistrée.

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Info

Si l'imputation sur le compte "Produits à recevoir" est suivie ou précédée d'un autre compte général, celui-ci est proposé par défaut dans la zone réservée au compte de contrepartie de l'opération diverse.

En cliquant sur Image Removed Image Added, la pièce est enregistrée.

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Dès détection du compte défini comme "Charges à reporter", WinBooks ouvre une fenêtre qui reprend entre autre le code journal, l'exercice, la période et le numéro de pièce de l'opération diverse qui va être générée.

Image RemovedImage Added

Vous devez saisir le compte de contrepartie. Il est possible d'encoder autant de comptes de contrepartie qu'il y a d'imputations sur le compte "Charges à reporter".

Info

Si l'imputation sur le compte "Charges à reporter" est suivie ou précédée d'un autre compte général, celui-ci est proposé par défaut dans la zone réservée au compte de contrepartie de l'opération diverse.

En cliquant sur Image Removed Image Added, la pièce est enregistrée.

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Info

Si l'imputation sur le compte "Produits à reporter" est suivie ou précédée d'un autre compte général, celui-ci est proposé par défaut dans la zone réservée au compte de contrepartie de l'opération diverse.

En cliquant sur Image Removed Image Added, la pièce est enregistrée.

Tip
  • La zone commentaire est automatiquement remplie avec le code journal, période, n° de pièce, et référence fournisseur/client de la facture à l'origine de cette opération diverse.
  • Ces opérations diverses sont exclusivement générées en EUR.

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