Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Anchor
Bovenaan
Bovenaan

Overzicht:

Table of Contents

Invoeren van de klantenbestelling

Er zijn twee manieren om een nieuwe bestelling (document) aan te maken:

  • ofwel vertrekkende vanaf het laatst ingevoerd document (factuur, verzendnota,... ): zie punten 1 en 2 hieronder.
  • ofwel rechtstreeks via de knop Image Added naast de knop Image Added in de werkbalk: in feite gaan we hier direct naar punt 3, het selecteren van het dagboek 'Bestelling' uit de lijst met beschikbare dagboeken.

    Image Added
  1. Ga naar het documentenscherm via het menu Invoeren > Documenten (of via de knop Image Removed in Image Added in de werkbalk of gebruik Ctrl+D).  

  2. Klik op Nieuw Image Added in de linkerbeneden hoek linkerbenedenhoek van het documentenscherm (of Sh+F9 Image Added om een nieuw document toe te voegen van hetzelfde type als het actuele dagboek).
    Image Removed

    Image Added

  3. Dubbelklik op

    Selecteer het dagboek '

    BESTELLING KLANT' in de lijst

    van

    met beschikbare dagboeken en klik op Image Added of dubbelklik op dit dagboek.

    Image Removed
    In de actuele versie is bovenaan een zoekmogelijkheid toegevoegd. Om


    Image Added

    Tip

    Bovenaan in het scherm is er een zoekfunctie. Om bijvoorbeeld alle dagboeken van het type 'klantenbestelling' te tonen,

    dien

    moet je een dubbelpunt

    te

    gebruiken, gevolgd door het type dagboek (Hier ': CO' van de Engelse benaming 'Customer Order')


    Image Removed

    .

    Image Added


  4. Volg de stappen a t.e.m. d, zoals aangegeven in het scherm hieronder.

    1. Typ het begin van de klantencode , druk vervolgens op de toets TAB om deze code automatisch verder aan te vullen of uit een lijst met derden te selecteren indien er meerdere derden met dezelfde letters beginnen.
    Image Removed

    1. Image Added

    2. Klik onderaan op
    Toevoegen
    1. Image Added of druk op F9.
    2. Typ het begin van de artikelcode, druk vervolgens op de toets TAB.
      Bevestig
    de hoeveelheid
    1. het aantal, de eenheidsprijs, het kortingspercentage, de omschrijving (klik eventueel op
    Notitie of
    1. Image Added of druk op F8 om een notitie toe te voegen).
    2. Klik op
    Bewaren of
    1. Image Added of druk op F7 om de bestelling op te slaan.

Verbetering van de optie "Lopende bestellingen" (vanaf versie 6.2)

Image Removed

Een gloednieuw scherm op basis van het dashboard wordt gebruikt om nog meer informatie weer te geven ivm openstaande bestellingen.

    1. Image Added of PGDN bewaart uw bestelling en stelt al een volgende bestelling (document van hetzelfde type ) voor.

Lopende bestellingen

Vanuit een geplaatste bestelling kunt u de stand van de lopende bestellingen raadplegen via de knop Image Added.

Image Added

Image Added

In bovenstaande voorbeeld zijn kan voor bestelling 2023005 (zie raster onderaan), de 2 EOS77D-toestellen geleverd worden. De 5 EOS 5D MARKII toestellen echter niet. 

Bestelling 2023005 kan dus slechts gedeeltelijk geleverd worden (zie gele kleur in het raster bovenaan i.p.v. de groene kleur voor bestelling 2023003, die wel volledig kan worden geleverd).Image Removed


Begin van de pagina

Levering van de klantenbestelling

  1. Klik op de knop VerzendNota Image Added of druk op Shift+F4 om te leveren wat leverbaar is of om na te gaan wat leverbaar is.
    Image Removed
    Image Added

  2. Bevestig in de kolom LEVEREN wat u levert aan de klant.
    Als het veld een rode achtergrond heeft, is er niet genoeg voorraad. In ons voorbeeld kunnen er maar 6 van de 10 stuks geleverd worden.

    Selecteer In negatieve voorraad plaatsen als u de levering van de 10 stuks toch wenst te

    forceren

    laten doorgaan.

    Image Removed


    Image Added

    Note

    Om het bestellingsnummer bestelnummer over te nemen in de verzendnota (of de leveringsbon, afhankelijk van uw terminologie), vinkt u de optie De bestelling beginnen met het nummer (aparte lijn) in het tabblad Opties.

    Image Added

  3. Om de verzendnota aan te maken klikt u klik op Uitvoeren Image Added of drukt u druk F7. Op dit moment wordt de voorraad verminderd en wordt de backorder van de klant afgeboekt.
  4. Als u geen gedeeltelijke levering wenst te doen en niet alles leverbaar is, klik dan op Annuleren of Image Added of druk op ESC.

    Image Added


Begin van de pagina

Leveranciersbestelling

Voor Vanop een klantenbestelling maakt u een leveranciersbestelling aan voor de ontbrekende artikelen.

  1. Als u niet genoeg voorraad heeft hebt om de klantenbestelling te leveren, kunt u vanuit de klantenbestelling naar de leveranciersbestelling gaan door te klikken op Image Removed of Image Added of Shift+F5 in te drukken.

  2. De module van berekening van herbevoorrading wordt opgeroepen maar dan beperkt tot de artikelen van de klantenbestelling.
    Algemeen worden volgende opties gebruikt:
    • Tabblad 'Selectie / Berekeningswijze':
      • Berekeningswijze: bepaalt hoe het aantal te bestellen artikelen moet worden berekend.
        • Te bestellen aantal =
        om de optimale (max.) voorraad te bereiken
        Image Removed
      Opties / Acties
          • door klanten besteld
          • in backorder voor klanten
          • om de voorraad op termijn op 0 te brengen
          • om de voorraad op termijn op niveau van de minimumvoorraad te brengen
          • om de voorraad op termijn op niveau van de maximumvoorraad te brengen

            Image Added
    • Tabblad 'Opties': in ons voorbeeld worden volgende opties geselecteerd.
      • Aantallen of leveranciers wijzigen
      • De status van de voorraad tonen
      • Afdrukken gegenereerde leveranciersbestellingen
  1. Image Removed
      • Image Added
        In het tussenscherm
  2. zijn
      • kunnen de blauwe kolommen
  3. alleen-lezen en de
      • enkel worden geraadpleegd. De zwarte kolommen kunnen worden gewijzigd
  4. worden
      • .
        Om een artikel niet te bestellen, volstaat het de leverancierscode te wissen.
        Als er alternatieve leveranciers zijn ingevuld in het tabblad
  5. prijs
      • 'Prijs' van de artikelfiche, verschijnen ze in een lijst hieronder. Door te dubbelklikken op een van de alternatieve leveranciers, selecteert u deze als de leverancier voor deze bestelling.

        Image Added


        Klik op Image Added.
         

        Info

        Omdat de leveranciersbestellingen zijn gemaakt vanuit een klantenbestelling, kan er een link worden aangemaakt

  6. worden
      • tussen de klantenbestelling en de leveranciersbestelling. Door te klikken op de knop Image Modified kunt u deze gelinkte bestellingen steeds terugvinden.


Begin van de pagina

Ontvangst leveranciersgoederen

Zoek de leveranciersbestelling door te klikken op de knop Image Removed Image Added of op het vergrootglas naast het nummerde link Dagboek linksboven in het scherm.

  1. Klik onderaan op de knop Levering Image Added of Shift +F4.
    Image Removed
    Image Added

  2. Bevestig het magazijn waarin de goederen zullen opgeslaan worden opgeslagen (kolom Magazijn) en de werkelijk geleverde hoeveelheden (kolom LEVEREN).
    Image Removed
    Image Added

    Deze bewerking maakt een leverancierslevering aan. Op dit moment worden de voorraden verhoogd en de backorders van de leverancier afgeboekt.
    Er wordt een koppeling aangemaakt tussen elke lijn van de leverancierslevering en de lijnen van de leveranciersbestelling. Plaats u op de geleverde lijnen en klik op de knop Image Removed om Image Added om de gekoppelde bestelling te vinden.
    Image Removed
    In back to back
    Image Added

    Via de knop Image Added vindt u ook de klantenbestelling terug die gelinkt is aan de leveranciersbestelling.

    Image Added

Begin van de pagina

Facturatie

...

  • ofwel de aangemaakte verzendnota onmiddellijk in een factuur omzetten door te klikken op de knop Facturering Image Added of Shift F4 of de , vervolgens op de knop Uitvoeren Image Added.
    Image Removed
    Image Added
  • ofwel de facturatie in batch starten via het menu Bewerkingen > Facturatie klanten.
    Image Removed
    Image Added

    Als u facturatie in batch verkiest, kunt u filteren welke verzendnota's gefactureerd moeten worden o.a. op basis van hun statuut. Als u het veld statuut leeg laat, worden alle verzendnota's die nog niet gefactureerd zijn voorgesteld.
    Als u een analytische plannen gedefinieerd heeft hebt in de derdenfiche, kunnen deze analytische plannen ook gebruikt worden om de klanten te filteren die u wilt factureren (bijvoorbeeld wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse facturatie volgens de klant).
    In de opties het tabblad 'Opties' kunt u kiezen om de verzendnota's van een klant (derde) al dan niet te hergroeperen op 1 factuur of niet (een factuur per verzendnota).

    Image Added

    Als u in de Algemene parameters > tabblad Klanten en leveranciers de optie Beheer van groeperingswijze van leveringen op verkoopfacturen per klant activeert, kan deze keuze gebeuren op niveau van elke per klant.

    Een scherm laat u nog toe om manueel te selecteren welke verzendnota's u wil wilt factureren.
    Klik op Uitvoeren om de knop Image Added of druk F8 en vervolgens op de knop Image Added om alles te factureren.
    Image Removed
    Image Added

Begin van de pagina

...

  1. Koppel de facturen en creditnota's via het menu Tools > Boekhoudkoppeling > Koppeling van facturen en creditnota's.
  2. Klik op de knop Uitvoeren.
    Image RemovedImage Added

  3. Alle facturen die niet gekoppeld zijn aan de boekhouding worden getoond.


    Lijst van te koppelen documenten
    De facturen van de eerste maand die niet zijn gekoppeld zijn, zijn geselecteerd voor de koppeling (kolom Koppelen).
    U kunt ook (tijdelijk) een factuur uitsluiten uit de koppeling door de X in de kolom Koppelen te wissen. Deze factuur zal opnieuw worden voorgesteld bij de volgende koppeling. Om een factuur definitief uit te sluiten van koppeling, zet een D in de kolom Koppelen.
    U kunt ook een groep facturen opnemen of uitsluiten. Plaats de cursor op de laatste factuur om op te nemen of uit te sluiten en klik op de knop Insluiten(X), Uitsluiten of Definitief (D).

    Boekperiode
    • Als u geen boekperiode invult, wordt de factuur ingeboekt in de periode die overeenkomt met zijn datum.
    • Als u de inboeking boeking in een bepaalde periode van het boekjaar wil, geef het nummer van de periode op. Voor de boekjaren die beginnen met januari, 01 = januari, 02 = februari, ..., 12 = december. Voor de verschoven boekjaren komt 01 overeen met de eerste periode van het boekjaar (en niet januari).

...