Ce module permet de générer un fichier de domiciliation bancaire répondant à la norme belge DOM80 (layout 128) ou la norme européenne SEPA. Ce fichier de domiciliation généré est intégrable dans Isabel.
Sur cette page:
Paramétrage
Paramètres généraux
Activez la gestion des domiciliations via le menu Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux, dans l'onglet Client/fourn., cochez l'option Gestion des domiciliations (Q).
Cliquez sur pour accéder aux paramétrages de la domiciliation.
Grâce à la case à cocher Utilisation des domiciliations SEPA, choisissez la norme DOM80 ou la norme SEPA :
DOM80 | SEPA |
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Plus d'informations à propos de la norme SEPA disponibles sur www.sepabelgium.be.
DOM80 | SEPA | Paramètre | Description |
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Numéro de l'institution financière | Numéro d'identification de la banque. | ||
Numéro de référence du fichier | Numéro de domiciliation du client (celui qui utilise Logistics) auprès de la banque. | ||
Identification du créancier - DOM80 | Numéro de banque de la société dans le cadre d'une utilisation de la norme DOM80. | ||
Identification du créancier - SEPA | Numéro de banque de la société dans le cadre d'une utilisation de la norme SEPA. | ||
Type de business | Pour la norme SEPA, vous devez choisir entre B2C et B2B comme type de business. | ||
Mode paie | Spécifiez le mode de paiement utilisé pour le domiciliation (par exemple DOMI). Si ce mode n'existe pas, vous pouvez le créer via le lien Mode paie. | ||
Répertoire d'archivage des fichiers de domiciliation | Répertoire où les fichiers de domiciliation sont générés et stockés. Ce répertoire peut être changé via le bouton . | ||
Utilisation des domiciliations SEPA | Permet de choisir la norme DOM80 ou la norme SEPA. | ||
SEPA date de début | Si la domiciliation DOM80 a déjà été utilisée auparavant, il faut définir la date à laquelle la domiciliation SEPA sera utilisée. Cela permet de créer un fichier de type FIRST pour les documents dont leur date est supérieurs à la date mentionnée dans ce paramètre. Plus tard, il possible de recréer un fichier de type FIRST dans le cas où une information à propos de la domiciliation SEPA au niveau du client venait à changer. Pour cela, il faut utiliser le champ Forcer SEPA en type 'FRST' de la fiche client qui est expliqué ci-dessous dans le section sur les tiers. | ||
Comptabilisation globale | Cochez cette option pour obtenir une comptabilisation globale pour la somme des montants de toutes les transactions ( |
Avec la domiciliation SEPA, il faut compléter dans l'onglet Coordonnées des paramètres généraux, les 3 champs suivants :
- N° IBAN
- N° SWIFT
- Législation
Journal
Via le menu Dossier > Paramétrage > Journaux, cochez l'option Domiciliation dans les journaux de type facture ou note de crédit client.
Utilisation
Tiers
Dans la fiche du client, l'onglet Adresse (volet Banque) contient, en fonction de la norme de la domiciliation, les champs suivants qui sont à remplir pour chaque client utilisant la domiciliation :
DOM80 | SEPA |
---|---|
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Avec la domiciliation SEPA, il est possible, via le champ Forcer SEPA en type 'FRST', de forcer la création d'un fichier de type FIRST selon une des 3 méthodes suivantes :
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Document
Dans la facture des clients qui paient par domiciliation, le principe consiste à alimenter la liste déroulant Paiement avec le mode de paiement DOMI défini ci-dessus dans les paramètres généraux.
Générer les domiciliations
Via le menu Opération > Génération des domiciliations, une liste présente les factures avec le mode de paiement DOMI qui n’ont pas encore fait l’objet d’une génération.
Choisissez le ou les documents nécessitant une génération en cochant/décochant la colonne Sel.. Cette liste peut être imprimée ou exportée via un clique droit sur la grille.
DOM80 | SEPA |
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Pour la domiciliation SEPA, il est possible dans la colonne Type de modifier le type de fichier pour chaque document en FIRST (FRST) ou RECURRENT (RCUR). Le premier fichier généré pour un client est toujours déterminé automatiquement par Logistics en type FIRST. Les fichiers suivants sont déterminé automatiquement par Logistics en type RECURRENT. Cependant, il est parfois nécessaire de générer à nouveau un fichier FIRST. Cela peut par exemple être le cas lorsqu'un client avait déjà été utilisé dans une domiciliation et que par exemple le numéro du mandat de ce client a changé.
Ensuite cliquez sur Exécuter pour générer un fichier XML pour DOM80 (ou 2 fichiers xml pour SEPA), dans le répertoire DOM de votre dossier (ou dans le répertoire spécifié dans les paramètres généraux).
Avant de générer le fichier XML, il est possible de prévisualiser son contenu en cliquant sur Calculer, puis en consultant l'onglet Fichier de domiciliation ( (FIRST) et/ou (RECURRENT) pour SEPA ).
Pour terminer, il faut injecter ce fichier dans Isabel.
Re-générer les domiciliations
L'écran des documents affiche une icône uniquement sur les documents qui ont déjà fait l'objet d'une génération.
Cliquez sur cette icône pour pouvoir re-générer la domiciliation de certains documents.